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          業(yè)務動態(tài)

          加強內部控制 夯實基礎管理
          2011-07-13

          ----集團完善制度加強資金費用審批管理

          為了規(guī)范集團資金、費用審批程序,明確審批權限,根據《會計法》、《內部會計控制基本規(guī)范》以及《公司內部財務管理辦法》等法規(guī),結合本公司的實際情況,財務審計部近日制定了《公司資金、費用審批管理暫行辦法》,辦法對資金、費用審批原則、審批權限、審批程序作了具體規(guī)定;明確了“便捷、高效、可控”、“大額資金使用、費用支出 集體決策”和“分級授權審批”三大原則。

          該辦法經集團黨政聯(lián)席會議討論通過,現(xiàn)已開始實行。集團副總經理周崇慶指出,制度出臺后必須嚴格對照執(zhí)行,切實加強內部控制,杜絕違規(guī)行為,促進財務基礎管理工作上新臺階。         (財務審計部)

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